|
|
Faktúra |
112/2025
|
spotrebný materiál - drobné opravy
|
380,19 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
Bau - color s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526162
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
346,95 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525806
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
495,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
strava - žiaci ŠZŠ
|
354,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
ŠJ ZŠ Obrancov mieru |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250111
|
Ovocie, zelenina, zemiaky
|
1 854,61 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
Vladimír Krnáč K-Market |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025923465
|
mrazená zelenina a hydina
|
415,01 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025923742
|
mrazená zelenina a hydina
|
476,61 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510002
|
oprava strechy
|
4 892,79 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
Stavring spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025238
|
celoplošná deratizácia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
Detri plus |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
BB5251816
|
zber a odvoz odpadu 10/2025
|
67,65 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
Espik |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8172855669
|
záloha plyn 11/2025
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
452500849
|
TUV 10/2025
|
2 719,47 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
Bytes, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250049229
|
vyúčtovanie EE 10/2025
|
456,89 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
Energie2, a.s. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
87844241
|
mobilné linky 10/2025
|
48,75 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
O2 Slovakia |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250154
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
206,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
Pro - bozpo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Margita Gajdošová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2025/1/3
|
strava - žiaci ŠZŠ
|
457,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
6 MŠ |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
101250970
|
dodávka vajec
|
131,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
Poľnohodpodárske družstvo Bukovina |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525394
|
potraviny a konzervárenské výrobky
|
259,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025923052
|
mrazená zelenina a hydina
|
186,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Bc. Zdenka Poznánová |
vedúca ŠJ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525086203
|
nákup za body
|
2,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
preskoly s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
Viera Černecká |
vedúca HEU |
07.11.2025 |
07.11.2025 |